库存现金10000 短期借款130000 银行存款160000 应付票据120000 原材料200000 应付账款100000 固定资产11000000 实收资本11020000 怎么试算平衡呢#工业制造#
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我看到我们账上有挂“其他应付款--法人”的分录,看了之前的账目,是这四年来,一直做零申报,费用是法人工资,累计了其他应付款11万多,当时是借:库存现金、贷:其他应付款--法人名字,现在我的对公账户有资金,我可以直接从对公转到法人个人卡来核销这笔其他应付款吗?#建筑工程#
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预支美团刷单的话 借其他应收款 贷库存现金 刷完确认收入 借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款 销售费用 贷其他货币资金 那那笔其他应收款应该怎么消 是哪里错了呢#其他行业#
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公司是去年4月这样注册的,库存现金和银行存款都比较少,然后该公司名下的员工比较多,有40多个左右,每次付工资,库存现金不够,我就做了借法人的款的分录,增加库存现金来支付工资,现在其他应付挂的借法人的账比较多,有100多万,这个有什么影响?该怎么处理呢?#服务业#
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单位有一块儿业务是在网络平台为顾客开具处方,有一些兼职医生负责这方面的业务,单位先将需要支付兼职医生的劳务报酬外加一些服务费转到民生银行的云账户平台,云账户平台给我们开具全额增值税专票,然后我们单位将云账户里面除了手续费部分的剩余资金打款给兼职医生,并且由云账户平台为兼职医生代扣代缴核定税率的个人经营所得个人所得税,请问单位往云账户平台充值,以及从云账户平台给兼职医生发放劳务费这两步应该如何做分录呢?#商业#
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我们是电商提供平台方,我们有赞平台最终提现不是到我们自己公司对公,因为当时有赞系统注册时候我们公司信息不完善税务没核定导致在有赞平台无法提现,所以用了兄弟公司的抬头开通有赞系统提现功能,所以每次都是兄弟公司提现出来然后转到我们自己公司对公一银行,最后通过我们对公银行结算给商户核销的款,这样的话我们确定佣金收入 结算给商家的款不开发票有问题吗?而且我们都是对公转商户个人的账户,因为商户都是个人,这个有没有关系?#其他行业#
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20年我们公司代理记账做的很多帐都是错的,像购买存货我们是法人垫付的钱但是他们做的都是借法人钱用现金付的,各种费用报销也是借法人钱用现金报销的,导致我们账面有很多库存现金余额,我能在汇算清缴前都改过来吗直接改成法人垫付#其他行业#
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刚刚接手的这家公司因为税务管理员一直没有核定工会经费这个税种,导致该公司四年一直没有缴纳工会经费,是否需要寻找税务管理员要求他核定该税种,核定后前期的工会经费是否需要补缴?是否有滞纳金#服务业#
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你好,老师我想咨询下,我们公司采购回来得蔬菜水果,报销是直接走的现金,我在记成本的时候可以做,借:主营业务成本,贷:库存现金吗?主要是这个东西假如做贷:库存商品,那采购回来的蔬菜水果需要直接入库吗?我是按重量和金额统计了一个入库,那我怎么出库呢?主要是没怎么接触过餐饮的账务#餐饮酒店#
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公司在11月23号新办的,11月12月都是零申报,想在2021年1月开始建账,请问2020的年报和年底季报应该怎么填写呢,还有资产负债表,利润表怎么填写?(今天公司只办好了个营业执照和一般纳税人的核定,其他什么都没有弄好)#工业制造#
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老师,请问: 今天新办的税务登记,个税核定的日期是2020/10/1-99999/12/31。自然人系统里显示:税款所属月份:2020年9月,这个显示9月份不是指要我报9月工资吧?#建筑工程#
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去进货某个东西,之前有框子钱抵款。付了一点钱。 我做凭证 写的是借 库存现金 贷其他业务收入 借库存商品 贷库存现金 可是付款已经抵扣了 再入帐一个借库存现金不就多了 不写的话又差这个钱 #出纳#
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老师。公司是7月20号登记注册的。公司税种核定的是7月1日。八月九号办的税务报到拿到税控盘。领了不到十张的普通增值发票。然后一直没装开票软件,没业务,也没清税控盘。是不是应该把发票扫描进去清一下税控盘啊#商业#
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备用金可以是库存现金吗#其他行业#
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