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高老师
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
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归老师
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13320
哈哈老师
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
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您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
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李伟老师
可以的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
9792
andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8685
Annina老师
市场推广费 查看全部回复
6687
是的 查看全部回复
7182
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
8766
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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您好,您说的税前是具体什么业务能说下吗? 查看全部回复
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您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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借银行,dai预收 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34578
Karina老师
您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
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我们收到的钱往往都是价税合计的,这时确认收入的时候收入是不含税的,含税收入=不含税收入+税,其实这个1可以理解为不含税的收入 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
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工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
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既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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公司具体什么业务 查看全部回复
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您好,目前有两种做法 查看全部回复
7785
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8640
7875
史磊
您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
10161
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
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你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
8181
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
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您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
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您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6273
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
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您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
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您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,有租赁合同,最好开具租赁发票,这样更合规。如果只是单纯签合同,有的税局不认 查看全部回复
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您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
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您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
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您好,您说的货补是什么情况呢 查看全部回复
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您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
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亲,工会经费分计提和缴纳两个分录。计提,借:管理费用-工会经费,dai:应付职工薪酬-工会经费。缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费,dai:银行存款 查看全部回复
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亲,在境内超过183天,属于居民纳税人,需要按照全部收入申报个税。在境外取得的收入,已经在境外缴纳税费的,可以在境内缴纳个税时申请抵减 查看全部回复
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包括的主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 查看全部回复
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资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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可以直接计入营业外收入 查看全部回复
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主营业务收入+其他业务收入dai方累计 查看全部回复
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在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
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没有五百以下下个收据就可以,需要申报个税 查看全部回复
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其他个人采取一次性收取租金的形式出租不动产,取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊确认收入,分摊后月租金收入未超过10万元的,免征增值税。这里指的是增值税,也就是企业出租确认收入在增值税上是要一次确认并缴纳增值税相应税款,但是在企业所得税上是可以分摊确认收入 查看全部回复
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做分录入账,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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看下税费种核定是不是税局没有给核6%的增值税,需要去税局核下代理服务的增值税税种 查看全部回复
12312
投资回收期=原始投资额/每年营业现金流量,再确认小每年营业的净收益,就可以算出投资回收期,根据项目经理给出的利润收益率,推算出需要多大的收入来创造相应的利润 查看全部回复
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意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9747
收入问下老板或者业务部门今年会有多少收入的业务,然后业务对应的行业利润率问下项目负责人看会有多少? 查看全部回复
8613
您好,您们是一般纳税人还是小规模?物业给你们是专票还是普票? 查看全部回复
7848
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
7137
您好,是不动产租赁还是有形动产租赁? 查看全部回复
9072
您好,是什么原因的退税 查看全部回复
7686
亲,不好意思,刚离开了一下 查看全部回复
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概念:暂估入账指对于已经发生的成本费用或购入商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计相关成本暂估入账. 账务处理:暂估入账当月借记:原材料/主营业务成本,dai记:应付暂估.次月冲销原暂估成本,再根据实际成本入账. 查看全部回复
没有收入,这张表在勾选时可以不勾选这一张 查看全部回复
8703
这个是必填表 查看全部回复
12645
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9657
您好,需要缴纳,银行dai款合同就是一种借款合同,所以,应按《条例》规定缴纳0.05%的印花税 查看全部回复
9531
不用,在收到投资款,计入实收资本科目的时候缴纳印花税 查看全部回复
您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
7003
您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额? 查看全部回复
8743
可以转的 查看全部回复
10194
普票按照含税金额入成本即可 查看全部回复
7161
9289
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