登录/注册
Annina老师
可以 查看全部回复
5499
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4284
哈哈老师
借:管理费用-服务费 dai-银行存款 查看全部回复
4572
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4581
悠悠老师
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
5751
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4644
①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
11097
您说的合理收到是啥意思 查看全部回复
4419
缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
4266
借:长期待摊费用-开办费 dai:现金 查看全部回复
4743
做账可以,但是你没申报个税,这批临时工的工资不能税前扣除 查看全部回复
5193
如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
6804
是装修吗? 查看全部回复
4824
对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
6912
而已老师
你好 查看全部回复
4779
您好 查看全部回复
5346
账号正在注销中
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9090
高老师
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
4338
为什么扣你个税呢?没问问财务怎么计算的吗? 查看全部回复
4950
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5112
弥补亏损是在汇算清缴的时候填表的时候填的,不需要做会计分录 查看全部回复
4689
农民工专户发工资的,挨个个发放,发票附在工资表上 查看全部回复
6237
归老师
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
5895
借:销售费用 dai:库存商品 销项税 查看全部回复
8775
七七
比例是根据自己单位的会计政策,每家不一样的 查看全部回复
5724
借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
5625
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5760
4707
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
6003
第一让员工有专项附加扣除的都填上,第二可以找些发票报销一部分 查看全部回复
5994
研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
5904
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5310
购买时进入地址易耗品/机物料消耗 领用时进制造费用 查看全部回复
5976
不用,资料自行留底备查 查看全部回复
4932
只能在一处扣除 查看全部回复
5031
你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
5337
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21654
收到的租赁费除以1+税率确认收入 折旧费确认成本 查看全部回复
5715
正常来说肯定是不能代缴公积金的,如果被查到可能会有罚款 查看全部回复
4221
可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
6201
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6354
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
6453
您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8478
借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5175
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4518
借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
4257
借:工程施工—间接费用—临时设施费 dai:银行存款等 查看全部回复
7326
这个具体是什么钱呢 查看全部回复
11205
同一家银行么? 查看全部回复
4797
需要调整以前年度损益 查看全部回复
4429
1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
你们是代销POS机的么? 查看全部回复
4698
只要正常计提了社保就按以前月份的方法扣就可以啊 查看全部回复
4500
是的 查看全部回复
5841
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6489
可以的,只要母公司对用途没有限制就可以 查看全部回复
5769
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6246
您好,可以的 查看全部回复
5013
借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
6849
多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
7803
3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
6426
2000元,通过其他应付款生育津贴发给职工,8000元要冲回应付职工薪酬与成本发生额 查看全部回复
5508
需要合并工资计税的 查看全部回复
5688
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5805
对,员工吃亏了,公司缴费比例高的 查看全部回复
7074
不用,工资薪金单独计算就行 查看全部回复
6039
可以进制造费用 查看全部回复
3906
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4626
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5265
李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
5544
既然已经扣了,就把借条给员工 查看全部回复
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
9009
不需要单独入账,人力做工资表的时候核减就可以了 查看全部回复
5427
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
10917
我们公司的话3400/26*5就是5天的工资 查看全部回复
6084
计入应付职工薪酬里面 查看全部回复
6462
7911
可以的 查看全部回复
7020
是记入管理费用里面 查看全部回复
4680
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
7299
不是的,这两个哪个多选择哪个发放 查看全部回复
5022
社保也是有上限的 不能随工资的增加一直增加 我们这边上限基数是15000多 查看全部回复
5445
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
12276
分公司是否独立核算? 查看全部回复
借:销售费用-低值易耗品 dai:银行存款 查看全部回复
7155
可以计入销售费用 查看全部回复
长期待摊费用 查看全部回复
8487
做无票收入申报 查看全部回复
4923
以后每年都是可以抵增值税的 查看全部回复
4851
兼职按照劳务费劲计算个税 查看全部回复
4347
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
6066
发放的次月申报 查看全部回复
5814
这个要看甲方要求 查看全部回复
6507
社保是每月一交。 查看全部回复
对 查看全部回复
8253
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
3978
5490
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载