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我刚入职一家公司做 得物电商的,这个和天猫淘宝平台不同。有两种销售方式,一种是把一些货品寄到得物平台保存,得物平台鉴别之后,后面有订单了直接通过得物平台发货,但是我们这边没办法实时监控得物平台什么时候发货给客户;另外一种是现货,先通过我们的仓库将货物寄到得物,得物鉴别之后,再发往客户,我们怎么确定收入呢?根据平台每周提供的对账单么?#出纳#
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老师你好,我是销售方 对方是购买方 她给我们货款的时候 我们有一个折扣协议(5.5的折扣 ) 给我我们货款的时候 折扣的钱没有转过了 比方10万 我这边只收到了9.45万 现在我这个账目该怎么做 现在也没有发票 只是在转账的时候 进行了备注说明, 汇算清缴我也做过了,这个合规吗?#商业#
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购货方收到专票,发生部分退货,专票未认证前,开具红字信息,选择未认证,部分冲红了,那剩余部分认证发票的时候,抵扣有影响吗,例如税额是10万,红字部分是5万,这个发票勾选的时候,是按10万抵扣,转出5万,还是平台勾选的时候有效金额只有5万#其他行业#
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老师 我想问一下 我们公司增值税可以加计抵减10% 怎么做会计分录呢 会计是做借:管理费用 应交税费 应交增值税 进项税额 应交税费 应交增值税 待转进项税额递减 贷银行存款 主营业务成本 红字 这样做对吗 #出纳#
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老师,表格中红字,是为已经离职的员工,本来在这个月不应该交社保,公积金了,但是人事那边没有停,所以导致还交到,这部分金额最后是要让员工给还回来的,但是涉及这个的分录我做的不对,是该怎么做呢?#服务业#
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想问下之前3月份有一份简易征收的销项票 金额145 其中税额4.22 在做3月份的账的时候没有价税分离 直接全部计入了主营业务收入 但是在报税的时候是正确的 有扣4.22的税 导致现在收入多了4.22 增值税销项税金少了4.22 我能在做9月份账的时候红字冲销3月份的那张凭证 ,然后重新做一份正确的到9月份嘛?#建筑工程#
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李老师,去年10-12月份三个月的制造费用-电费都是按照预缴金额计提结转的,多结转了两千多元,今年1月份的电费就是用这两千多元缴纳的,之前并没有设置预付款这个科目,今年我设置了预付款这个科目但是现在预付款这个科目是贷方余额,就是因为去年多结转的两千多导致的,我应该怎么调整,可以直接做借制造费用-电费 红字 借预付款 吗?是内账#工业制造#
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