老师,我现在工作中有这么一个问题:5个分店每月会向总公司特定账户转1000元,作为摊销服务费、礼品等,公司收到这笔钱后会安每次每个店摊销比例来分摊,最后反应出每个店还剩多少钱在公司账户,不知道这样的记账方式表格该怎么做#出纳#
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老师,问个问题可以吗?我们公司之前库存是乱的,然后我接手盘点出来的数据通过金蝶录入系统是通过盘点单入库还是通过进货单入库。 昨天通过盘点单入库后发现很多负库存!出库的时候出不了,提示库存不够!我基本上是平进平出,入库数据80跟出库数据80一模一样,盘点单实际数量5个,把入库数据抵消了好像,只能出库5个现在。 我们没有库房货位之分 是盘点后,通过盘点单入库的实际库存 实际库存与盘点的数据不一致,以前库房是乱的,我来了才盘点的#其他行业#
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我们总公司设有职工食堂,给每个员工伙食补贴,可以选择用于食堂用餐,可以选择用于物业超市。每月初,各个下属子公司按照餐标一次性把员工一个月的费用打给我们总公司,次月初我们按照食堂消费记录结转收入,按照物业公司开的超市消费办理代收代付结算。物业公司把票直接开给子公司,那我们总公司替子公司代收代付的款项需要什么凭证?还需要与子公司和物业公司签署委托代理协议。#服务业#
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我们是小规模纳税人,第二季度 销售额是1083548.03,税额是10835.27,但是在纳税申报的时候是以销售额为主填报,税额是销售额的1%交税10835.48,但账上的税额是按发票记账10835.27,相差0.21,怎么做分录呢?#其他行业#
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代账公司小白,请问刚接手一家公司的账簿,凭证都给我了,但是不知道下一步该干啥,这是一家小规模零申报公司,无收入,只有工资,社保。然后我们用的亿企赢平台,请问是要先建帐套嘛?如何建?下一步又要做什么呢?#商业#
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我的问题是:退回客户多收的货款100762.6元,但税点我方要收进来,要扣除税点100762.6×10%=10076.26,直接算10076,扣除代付运费1800,加上付客户的提成1500,最终现金支付给客户90385,出纳登记现金账是付100762.6+1500,收10076,请问这个账该如何做凭证#初级#
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老师,问你一下问题,俺公司有四个园区,一个园区转账转到另一个园区了,是用卡拉卡收的款,做的凭证是借:银行存款, 财务费用—手续费 贷:其他应收款 我要是转回去了是不是做相反的分录呢#其他行业#
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2021.6.30日公司收到房租40万元,已开票,增值税税金19047.6元 6月记账 借:银行存款400000 贷:主营业务收入 380952.4 应交税金-增值税-销项税额 19047.6 请问7月申报后,因为属于小规模纳税人可以免税,那7月免去的19047.6增值税应该怎么记账? 如果计入营业外收入,营业外收入的二级科目设“ ? ”,到下季度申报时,营业外收入19047.6是否还需要填报在增值税报表中?#其他行业#
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你好,股东以个人的名义向银行贷款1000万用于公司经营,可以从公司还利息费吗(有银行开给股东个人的发票)?该贷款可以用公司收到的营业款还款吗?需要什么凭证或者合同才能合法的从公司拿钱还贷款?#出纳#
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你好,股东以个人的名义向银行贷款1000万用于公司经营,可以从公司还利息费吗(有银行开给股东个人的发票)?该贷款可以用公司收到的营业款还款吗?需要什么凭证或者合同才能合法的从公司拿钱还贷款?#其他行业#
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老师我家用的做账的软件儿是T3,然后,然后我家之前的账是,别的会计给做的,然后我这边是刚刚接手,然后我录入他那个他之前做的,一到四月份凭证的时候,我把那个结转期间结转损益那个也入到那个软件儿里边儿了,然后等到我做这个一月份月末不得结账吗?结账的时候等到结转嗯期间结转损益,这块儿它就显示科目余额为零,不能生成记账凭证,我这个需要怎么操作?是反结账吗? 这个是不是不应该录入 它是自动生成的是吗?#商业#
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