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归老师
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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账号正在注销中
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4707
哈哈老师
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
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借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4581
Annina老师
要交,按照劳务报酬交 查看全部回复
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汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
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七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
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是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
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这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
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这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
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这个没有固定金额,单位内部决定的 查看全部回复
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李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
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如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
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开票是交通费 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
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去做税务登记,在开票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
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钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6399
管理费用-福利费 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
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你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
是出包涵的费用吧 查看全部回复
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承兑汇票 查看全部回复
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而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4473
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
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属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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银行费用记入财务费用 查看全部回复
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你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
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个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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高老师
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8838
公司开票给京东? 查看全部回复
5841
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4176
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
5427
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
8604
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
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年终奖吗? 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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让对方公司去代开发票。 查看全部回复
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只能通过股权转让 查看全部回复
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这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
借记“库存商品”,“应交税金———应交增值税(进项税额)”;dai记“其他业务收入(或相关科目)”。冲减进项税金时,借记“其他业务支出”,dai记“应交税金———应交增值税(进项税额转出)”。 查看全部回复
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20做到预收里面 查看全部回复
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
5184
借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
5877
您好,你们没有进项是需要交税的 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4392
李钢老师
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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4446
做开办费 查看全部回复
4221
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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扣的什么费用呢? 查看全部回复
5895
借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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质保金之前开票了吗? 查看全部回复
4383
退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4374
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7587
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5526
悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4014
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6228
潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
4806
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5545
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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