小规模企业,2020年12月28开的成本发票。12月份没收到,做了凭证,借预付,贷现金。 1月份才收到发票,开票日期是12.28。那1月份做账借主营业务成本,贷预付。 费用算到1月份可以吗?还是说2020年汇算的时候,要把这笔费用调增,减少应纳税所得额?#餐饮酒店#
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小规模酒店,去年是盈利。利润总额贷方余额50多万。今年年底12月做完凭证,本年利润余额在借方11万,是不是应该做个凭证,接利润分配―未分配利润,袋本年利润11万。 然后结账就行? 结账后,利润表上的利润总额怎么显示?#餐饮酒店#
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老师,小规模,需要交增值税时把增值税结转到未交增值税了,然后附加税也计提了,但是交附加税是减半征收的,多计提的附加税部分要怎么处理呢?直接转到营业外收入吗?那这样好像要交所得税了#服务业#
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今年产生的费用,已经支付了款项,今年无法取得发票,但明年可以在6月30号企业所得税汇算清缴前取得发票,根据权责发生制我是否可以在今年确定费用,在明年收到发票将发票张贴在今年凭证后面即可,是否有具体法规支持#建筑工程#
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为什么这上面写的是销售费用可是会计学基础上成本费用类没有但是不是没有的话就不能写进会计分录中吗还有为什么这上面写的是主营业务成本不是生产成本这两个不是不一样吗但是明明是结转生产成本为什么写主营业务成本呢#初级#
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老师,请问下,更正申报企业所得税,因为我们公司6月份成立,七月税务登记,税务打电话说上个季度的企业所得税申报,利润总额要改,因为我们公司这几个月都是零申报的,我更正的这个企业所得税应该怎么更正呢?#工业制造#
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我是新到的一家房产行业,公司收到预收房款做的凭证是 借:银行存款 100 贷:预收帐款 97 应交税费-应交增值税 3 ,我总觉得这么做不对,也查阅了资料,觉得贷方应该是:预收帐款,不应该有应交税费#建筑工程#
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外购商品对外捐赠。购进的商品是100元,我按照市价150元进行捐赠,并获得150元的捐赠凭证,可以企业所得税税前扣除。那么增值税怎么处理?从购进到捐赠的分录怎么做啊?增值税申报怎么申报?#商业#
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老师,我发现19年的账上金额跟出纳的录的银行日记账对不上,她的日记账是手动输入的,并不是从凭证引入的,我账上的银行明细账是跟从银行打的流水单明细对的上的,所以是出纳自己账没对就扎账了,然后我也没对他的日记账就结账了,现在要怎么解决这个问题啊?#建筑工程#
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想问下之前3月份有一份简易征收的销项票 金额145 其中税额4.22 在做3月份的账的时候没有价税分离 直接全部计入了主营业务收入 但是在报税的时候是正确的 有扣4.22的税 导致现在收入多了4.22 增值税销项税金少了4.22 我能在做9月份账的时候红字冲销3月份的那张凭证 ,然后重新做一份正确的到9月份嘛?#建筑工程#
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去进货某个东西,之前有框子钱抵款。付了一点钱。 我做凭证 写的是借 库存现金 贷其他业务收入 借库存商品 贷库存现金 可是付款已经抵扣了 再入帐一个借库存现金不就多了 不写的话又差这个钱 #出纳#
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李老师,去年10-12月份三个月的制造费用-电费都是按照预缴金额计提结转的,多结转了两千多元,今年1月份的电费就是用这两千多元缴纳的,之前并没有设置预付款这个科目,今年我设置了预付款这个科目但是现在预付款这个科目是贷方余额,就是因为去年多结转的两千多导致的,我应该怎么调整,可以直接做借制造费用-电费 红字 借预付款 吗?是内账#工业制造#
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老师,我们是小规模,第一季度的增值税,企业所得税等税种都报了,现在主管检查账,让我将一笔费用从之前放的主营业务成本科目放到管理费用,请问只改凭证就可以了吗?其它什么资料需要改动吗?#服务业#
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老师您好,我们新注册一家公司,注册资本是3000万,这个是20年后再补进去。但是前期我开了基本户,公司肯定要有基础资金运作的,我个人要往账户打500万,但是年底我想拿回来,我用途该怎么写,是写投资款,还是借款。如果写借款,公司是不是要向我个人写一个类似于借条的凭证,还是怎么弄?#服务业#
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建筑工地供水供电由建设方开户,供水公司和供电公司向建设方收取水电费后,建设方再向施工方收取水电费。那像这种建筑工地共用水电费,就是双方是不具备租赁关系的,取得的水电分割单是不是不能作为税前扣除凭证的,我们是施工方#建筑工程#
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老师,今天去问了税管员,说是改去年的表,现在增值税附加税表都已经更正了,差企业所得税年报表没有改,现在我要改,现在的问题是,所得税年报,税金及附加那里,需要减掉附加税要退的金额吗?#服务业#
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五月末 做 转出未交增值税分录 ,但是进项税发票是放到六月初去做的,所以实际应结转的金额和财务软件自动生成的金额是不一致的 。请问老师是应该按照实际缴纳的增值税金额来结转还是按照自动生成的数据呀?#出纳#
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1. 小规模申请一般纳税人的条件是什么? 2. 会计核算健全怎么判断? 3. 公司基本情况:18年底成立的小规模装修公司,19年不含税销售额35万左右,今年上半年不含税销售额7万左右。去年的帐只有一份excel表格做的凭证和一份流水账,去年的成本费用几乎都没取得发票,。 4. 老板说下半年可能业务量会很大,想转为一般纳税人,这样的情况能申请一般纳税人吗? #建筑工程#
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老师,请教一个问题,捐赠的物资或货币可不可以税前扣除,今天有个人问我,说是可以直接抵税,比如交的税金是30万,如果捐10万,就直接减掉10万,交20万的税,我记得没有这种说法吧。。记得是应纳税所得额减捐款乘百分之25。并且是取得有关部门的捐赠凭证才可以抵扣,对#其他行业#
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老师,以前核定征收时都没有取发票,成本是按照不含税的95%计提的结转的,当时的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-法人 ,然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目,一直没有做将原材料用于工程施工(但材料在当时就已经用于工程施工了,根本没有库存)导致原材料科目借方余额较大,现在变查账了,该如何处理这个原材料?分录怎么做?#建筑工程#
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行政事业单位,在年末账务处理结转的时候,本年盈余分配转入累计盈余,累计盈余有子科目,固定基金,非财政拨款结余,非财政拨款结转,结转,借:本年盈余分配,贷累计盈余—非财政拨款,累计盈余—固定基金,这样正确吗?#事业单位#
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