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哈哈老师
实习生的工资发放需要根据企业与实习生签订的具体合同条款和实际实习方式判断适用的所得项目。企业应按有关规定同实习生签订合同。只要受雇者与用人单位存在事实劳动关系,且合同期间受雇者在用人单位全日制工作,企业支付给实习生的收入按"工资、薪金所得"项目申报并代扣代缴个人所得税。否则,单位为实习生支付的收入按"劳务报酬所得"项目申报并代扣代缴个人所得税。 查看全部回复
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不能撤销,只能作废重新报 查看全部回复
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Annina老师
个税需要全员全额申报 查看全部回复
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需要带着公章 营业执照需要到税务局大厅补申报 查看全部回复
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可以在公司报税系统报,但是有些税务局会要求当场缴纳的 查看全部回复
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逾期没有申报需要到税务局补申报 查看全部回复
5121
可以 查看全部回复
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符合条件免征所得税 查看全部回复
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小黑
图书不是著作权吗 查看全部回复
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当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
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如果你社保按照申报的年度工资交的话,有影响 查看全部回复
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是的,现在不免了 查看全部回复
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要申报个税 查看全部回复
5859
两者一起按照工资薪金申报 查看全部回复
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要申报无票收入 查看全部回复
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平时单位预扣预缴个税 查看全部回复
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做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
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你们是自己申报吗? 查看全部回复
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汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
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个人去大厅代开的发票,当场就要交税,交了之后无需再交再申报 查看全部回复
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你找找应该可以作废重新申报 查看全部回复
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小月老师
个税更正申报是表示申报依然有效,只是里面数字更改,作废申报以后,该月个税会显示没申报 查看全部回复
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已公示,说明申报成功了 查看全部回复
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更正申报 查看全部回复
高老师
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
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您好,申报4月个税填社保 查看全部回复
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账号正在注销中
补申报 查看全部回复
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你好,免征就是本应征收的不征税,免税指国家为了实现一定的政治经济政策,给某些纳税人或征税对象的一种鼓励或特殊照顾 查看全部回复
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支付税票服务费当期,借管理费用,dai银行存款,当期发生应交增值税,借应交税费-应交增值税(减免税),dai管理费用 查看全部回复
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你五月份登记,六月份开始纳税申报 查看全部回复
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需要申报增值税 附加税 和个人所得税 查看全部回复
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现在开免征是开错了 查看全部回复
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对,是延迟了 查看全部回复
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去税务大厅关联一下 查看全部回复
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您好,需要 查看全部回复
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确实没有的,不管它 查看全部回复
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大厅可以补申报 查看全部回复
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需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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这个不同地区不同操作,有的地区是先申报才能我扣款,有些地区就是每月自动扣款 查看全部回复
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这个税务对比可能会比对出来,如果查到需要让你们解释原因 查看全部回复
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归老师
可以按次、按月、按季申报 看你怎么核定的 查看全部回复
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现在开始不免税了,免税就截止到3月31日 查看全部回复
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继续教育不能在个税里扣除 查看全部回复
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您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
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超额了需要到大厅更正申报的 查看全部回复
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而已老师
可以更正申报 查看全部回复
一般是当月核定下个月开始报税 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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应该会有罚款,需要去税务局补报个税 查看全部回复
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需要申报个税,在自然人电子税务局扣缴客户端就可以申报 查看全部回复
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
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填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
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记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
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这个不是免税的,不能买免税的 查看全部回复
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免税的不能抵扣进项 查看全部回复
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这个不是全国统一的税种,是否需要申报您最好还是和当地税务局确认一下才好 查看全部回复
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红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
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可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
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悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
假如你在1月新增,那丨/2/3月他的个税要补报。如果在4月新增,符合真实情况(4月入职),扣个税的个人承担部分丨一3月建议你不报。因为公司纯粹是代购社保。 查看全部回复
没缴税呢是可以修改的 查看全部回复
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您好,请问是什么农产品?加工成什么熟食? 查看全部回复
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可以放弃免税 开专票的,需要到税务局备案 查看全部回复
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五月份发放工资六月份申报 查看全部回复
现在可以去更正的 查看全部回复
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可以享受 查看全部回复
申报还是需要申报的,只是免征了而已 查看全部回复
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在补发工资的次月申报个税 查看全部回复
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这个会导致你多交个税的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
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您好,有关联业务的双方都报 查看全部回复
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税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
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没影响的 查看全部回复
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开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
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李伟老师
工商年报需要填的比较多,我给你发给填报说明,你先参照填写一下,具体哪个不会了你再单独问 查看全部回复
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正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
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属于关联交易 查看全部回复
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如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
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对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
报税 还是申请营业执照? 查看全部回复
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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不用备案,直接开就行 查看全部回复
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你们就是图书买卖吗? 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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免税、 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
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填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
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按照劳务报酬申报 查看全部回复
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