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答疑老师:王苗苗老师
借 应交税费-应交企业所得税 dai 以前年度损益调整 ,借 以前年度损益调整 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
月末一般是计提工资、社保、固定资产的折旧。无形资产的摊销、长期待摊的分摊 查看全部回复
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是的,需要专家向公司提供发票 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
今年可以补入账的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,填写在小微企业免税销售额里面 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借长期股权投资 dai银行存款 查看全部回复
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如果2月取得发票的话,款项还没支付,借 相关成本费用 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款。3月1号打款时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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可以跟进项发票上的税收编码一致 查看全部回复
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具体看这个分公司是否独立核算,可以合并在总公司一起申报 查看全部回复
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2015年河南建筑行业一般纳税人外经证预交税款按2%的比例预交 查看全部回复
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是销售服务还是货物 查看全部回复
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意思是24年四季度暂估了费用 查看全部回复
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可能你的财务备案信息错误了,需要调整下 查看全部回复
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你指的是什么分录 查看全部回复
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正常的往来款,即可 查看全部回复
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到账的时候,可以取得银行到账的回单入账 查看全部回复
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结转产品成本,就是已经入库但是未销售的成本,一般结转到库存商品科目 结转销售成本就是结转销售出去的产品实际的成本,结转到主营业务成本科目 查看全部回复
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就是未开具发票的,实际发生的收入 查看全部回复
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如果收款和发票是在同一个会计期间内,借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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公众号:会计宝
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