正在加载...老师您好,如果客户是集团母子公司,他们用名下子公司给我们付款,让我们给别一子公司名头开发票可以吗还在,如果客户是总分公司,我们,总公司付款,我们可以开发票给分公司吗,或分公司付款,开发票给总公司#出纳#
浏览:2168 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我是购货方,11月认证抵扣了进项发票,12月收到了销售方的红冲的11月的发票。我12月做账要做进项税额转出的吧,还有之前的成本要不要冲销呢。 11月做账:借 主营业务收入(试剂) 应交税费(进项税额) 贷 应付账款 结转成本:借 主营业务成本 贷 主营业务收入(试剂) 想问我12月做账怎么做个完整的分录#出纳#
浏览:4321 收藏
老师,系统在自动结转成本时,会产生一个分录,借库存商品0.4,贷暂估应付款0.4 因为进货和销售商品时有太多的小数点(是指数量)所以才产生这个分录,那现在这个暂估应付款0.4,要用什么科目拿去平呢#商业#
浏览:3030 收藏
固定资产房屋500万,本年已提折旧30万,累计折旧50万,无形资产土地所有权600万,本年已摊销额35万,累计摊销55万,企业所得税汇算资产折旧、摊销及调整中账载金额资产原值填写哪个数额?税收金额资产计税基础填写哪个数额?#出纳#
浏览:3834 收藏
请问这种公司是坑吗?今天入职了一家小规模纳税人的珠宝销售类公司,之前的账目是由一个股东公司的会计代理的,入职后发现该公司十二月份的账目都没有做,纳税申报也没有弄,和代理会计交接时发生了如下对话。财务小白实在是没办法分辨,请各位老师帮忙看看#房地产#
浏览:3550 收藏
