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答疑老师:甘老师
计提社保只计提单位部分,如社保合计10,单位7,个人3,那么: 借:管理费用等7 dai:应付职工薪酬—社保7 支付社保 借:应付职工薪酬—社保7 其他应收款3 dai:银行存款10 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
税种核定需要大厅税管员核定 查看全部回复
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按实际的业务来做支出,没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
汇算清缴了吗? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
哪里不是很理解? 查看全部回复
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转销售或者报废处理 查看全部回复
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盘亏:如果是管理不善导致的盘亏,进项税额需要转出 如果是自然灾害导致报废,进项税额不需要转出 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借 以前年度损益调整 红字 dai 应交税费进项税转出 红字 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借销售费用 dai原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:许老师
1.借:银行存款 dai:应交税费--应交企业所得税 2.借:应交税金--应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 3.借:以前年度损益调整 dai:利润分配--未分配利润 查看全部回复
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你们公司食堂是对外经营的么 查看全部回复
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软件升级 查看全部回复
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工商年报吗? 查看全部回复
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转账不用交税的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,现在收到发票了吗? 查看全部回复
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记账了吗 查看全部回复
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调减管理费用 查看全部回复
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如果确实属于业务招待费的话,建议还是调整它 查看全部回复
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公众号:会计宝
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