正在加载...我公司和几家单位签订联合实施协议,研发工信部项目,拨款到牵头单位,牵头单位再拨给我们,我们开票技术服务给牵头单位,入账是主营业务收入,现在审计说这不应该是主营业务收入,不属于主营业务,请问哪里有问题,应该怎么做#高新企业#
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老师你好,现实中企业一般按照什么进行分红呢,多久分一次呢,在什么时候分红,属期是什么时候呢,一般都有内外账,分红按照哪个项目分,备注不备注,外账怎么处理呢,对外账有什么影响。谢谢老师#出纳#
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请问一下:我们公司是商贸,购进商品后由运输公司直接拉给客户,我们收到上游的进项发票和运输进项发票,我们给客户开具销售发票,比如我们本期购进100万的货物也收到100万的进项发票,运输费10万,但是在运输给客户时候,收货方过磅只有90万的货物,那么这个差额经过协商由运输公司承担,运输公司本期给我们开票时直接按照扣出差额后的金额开了,相当于扣除了他们部分运费我们按实际开票的金额确认运费并支付,这种怎么账务处理呀#出纳#
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