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答疑老师:筱粒老师
相当于业务没发生,却付了钱,计入营业外支出,纳税调增 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小梦老师
请问提供的具体什么服务 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个需要根据您公司具体的业务情况来判断 查看全部回复
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是您开发票还是收到发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
根据银行流水记录对应收入和支出 查看全部回复
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这看具体你们公司的规定 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
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法人转进的的借款,对吧 查看全部回复
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你说销售方还是购买方?,人工费和管理费没有规定,以双方签单合同为准 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
可以计入管理费用-会员费 查看全部回复
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一般需要新地址的租房协议或者自由商业办公产权证明,具体哪些资料咨询工商部门 查看全部回复
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有限责任公司股东以出资额为限承担有限责任 查看全部回复
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由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,公司认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除。 查看全部回复
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社保个人部分由员工承担,可以一次性扣 查看全部回复
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就是从应支付的分包工程款中抵减这部分保证金吗? 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
这个临时工是为什么业务服务的呢? 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
对方先在税控盘里申请红字发票信息表,系统校验通过后,会生成带有“红字发票信息表编号”的信息表,对方下载下来后发送给你方,再由你方进入税控盘操作上传 “红字发票信息表”后,就可以开具红字发票了。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
正常入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你说的小规模纳税人,应该是小型微利企业。 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
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这个本身不免税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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