正在加载...刚接手,发现我们公司有加计抵减,之前一直都是按照申报表的应纳税额来结转增值税的,没有计提过加计抵减部分,但是按照政策,加计抵减部分应该要计提。实在不知道这个分录应该怎么处理#房地产#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我公司在2024年4月签订合同购买挖掘机含税价1473233元,4月25日首付148833元后可以拿到机子使用,以后每个月25号付款32680元,分36期付款,每月付款后就开票,204年7月25日收到258833的增值税专票,会计分录应该怎么做#出纳#
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我司已用了部分材料然后和供应商换货,供应商同意换货,但是只能换回原货款的80%,原来的材料费用是1000,换回的材料是800元,供应商不退回差额,那这个差额我们这么办呢?#工业制造#
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我们企业要注销,可是有商品在2018 2019年没结转成本,导致账上比实际仓库里的金额虚高,我们记账部的领导说我可以让企业准备这些资料(如图)您看第一项库存盘点单,企业说实际现在仓库里只剩数量不到1000个了,可是我按2018 2019发票推导出来是还剩1万4千个(如图),那怎么办?#房地产#
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