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答疑老师:杨老师
公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用(公司直接支付,无法获得发票,可以入账但所得税税前无法扣除,公司承担的个税也不能进行税前扣除,所得税汇算清缴的时候都需要做纳税调增) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
您好,是什么业务,销售货物还是服务,先由此判断对应的增值税税率 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的年度。 企业从事生产经营之前进行筹办活动期间发生筹办费用支出,不得计算为当期的亏损。税法上对于这个开办费是没有具体的时间限制的。 查看全部回复
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答疑老师:patience
发发生支出的相关项目是什么 查看全部回复
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不是,是服务类一般计税 查看全部回复
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如果确实提供了建筑服务的话,是可以开具建筑服务类的发票 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
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收到政府补助是采用总额法还是净额法入账 查看全部回复
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你好,具体问题是什么 查看全部回复
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按照实际业务做账没有风险 查看全部回复
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交的,双方都交 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以计入管理费用-顾问费 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要的 查看全部回复
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那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
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为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
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就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
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磨具费不是长久使用的么 查看全部回复
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福利费应该计入管理费用-福利费 查看全部回复
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是作什么用途呢 查看全部回复
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