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答疑老师:归老师
就把税务申报系统中那一堆表填一填提交了就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
是小规模企业么 查看全部回复
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答疑老师:patience
有计提坏账么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
所得税费用怎么会是负的? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不可以 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你的那个提示是4列是0 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
有影响。汇算清缴中研发支出的填写是企业享受研发费用加计扣除优惠政策的重要依据。如果本年可享受加计扣除的项目数量没有填写,可能会导致企业无法享受研发费用的加计扣除。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,是你们对外开给别人的发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
是的 查看全部回复
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答疑老师:wam
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
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就是填写你本年的折旧金额就可以 查看全部回复
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对,在纳税调整明细表里面,扣除类的其他,账面只填去年摊销的金额, 查看全部回复
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您好,您是什么问题呢 查看全部回复
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答疑老师:李凤
你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你指的是个人汇算清缴吗 查看全部回复
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