登录/注册
答疑老师:张瑞峰
需要,金基银基饰品是在零售环节征收消费税 查看全部回复
问答已结束!
浏览:10612 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
没有其他成本费用前提下 42万发票增值税=42/1.03*0.03=1.22万元 增值税附加税=1.22*0.12=0.15万元 企业所得税=42/1.03-0.15*企业所得税税率 查看全部回复
浏览:10611 0赞 0评论 收藏
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个对房东没啥影响的 查看全部回复
答疑老师:归老师
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
看看网络是否正常 查看全部回复
浏览:10611 0赞 1评论 收藏
你申报之前报税盘抄税了吗? 查看全部回复
可能是的,也可能是财务计算错误 查看全部回复
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学 一、如果是小企业会计准则,计入劳务成本,完工后转入主营业务成本。 二、如果是执行新收入准则的企业,计入合同履约成本,符合成本确认条件时转入主营业务成本。 查看全部回复
浏览:10610 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李伟老师
(一)汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与汇算应纳税额一致的; (四)符合汇算退税条件但不申请退税的。 查看全部回复
答疑老师:patience
看电子税务局里有没有税种鉴定,如果鉴定的有个税,是要按期申报的,没有员工,可以录入法人信息,然后0申报。 查看全部回复
浏览:10608 0赞 0评论 收藏
如果等一两个月还没有来发票,您可以先根据合同金额及付款单来入账记入待摊费用进行摊销,但是发票必须在这个年度汇算清缴前把发票取得才能所得税税前扣除 查看全部回复
浏览:10607 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Harry老师
你好,不算。正常的业务往来是生产经营活动中必须的买卖关系,与关联企业无关。关联者,相互之间有直接或间接的控制,或一方受另一方在人事、资金等方面的控制才是关联企关系。 查看全部回复
浏览:10606 0赞 0评论 收藏
答疑老师:wam
净资产=资 产-负债,那这个来改,还会相应调整其他的资产、负债项目的,并不是单纯的这一行 查看全部回复
浏览:10605 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小小
开的3%的专票吗 查看全部回复
答疑老师:许老师
待报解预算收入一般是税收优惠退还的税款。借:银行存款 dai:营业外收入-政府补助 查看全部回复
如果只是段时间往来款,不用交税 查看全部回复
浏览:10604 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
抵什么税点 查看全部回复
浏览:10603 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载