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答疑老师:归老师
怎么提交不了,之前开过免税的没有。新增的商品么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
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答疑老师:patience
合计月销售额超过15万元的(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额超过45万元)的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
个体户是小规模么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对,不用写应交税费 查看全部回复
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
你这个信息不全 查看全部回复
规范来说是要申报扣缴个人所得税的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
一般800元以下的免税 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
2022.4.1-2022.12.31小规模纳税人开普票是免税的 查看全部回复
答疑老师:绾绾
自己种植,然后销售是免税 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
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同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
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先汇总下1-4月的1个点的收入分录,全部红字后,再按照新开具发票入账。申报增值税更正以前申报 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借以前年度损益调整,dai应交税费-应交增值税进转出,借应交税费-应交增值税进转出,dai应交税费-未交增值税,借利润分配,dai以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:Yan
如果没达起征点,填在免税栏 查看全部回复
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答疑老师:小小
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
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是普票吧,可以入账,借 库存商品等 dai 银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,企业本身免税的,那就不能抵扣进项税额,那么就是价税合计计入成本费用就成了 查看全部回复
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都是独立核算吧,A销售给B 借 应收账款等 dai 主营业务收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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