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项目上会临时用村民的土地,比如我们的泥浆撒在农民土地上,临时用了几天泥浆,用完泥浆后把这片地清理干净,地还是农民的地,我们会支付给农民一点费用,这个费用农民要给我们开票吗#出纳#
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你好,想问一下,我们公司7月份的时候找人做了广告牌,付款后让他们开发票,但是他们说晚点开,之后十月份的时候又找他们做了一次,这次的款还没有付,可能得明年才能付了,他们说到时候付了两次一起开票,这样可以吗?#出纳#
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之前月份我公司购入材料等建厂使用,我计入的是在建工程科目,然后在25年1月投入使用,我把在建工程转入固定资产,但是这里面有一部分发票都没有收到,等于说是开不进来了,结果这个月收到其中一张30万的钢材专票,但我当时转入固定资产是按照价税合计数转的,现在这张专票开出来了,进项税这部分怎么办?等于说是我记入固定资产多记了,因为进项税我要抵扣呀,要怎么处理呀?#工业制造#
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老师,上月做错一笔帐,本来是,借:其他应收款-代扣代缴住房公积金3000 应付职工薪酬-住房公积金3000 贷:银行存款 60 00,但是做错成借:其他应收款-代扣代缴住房公积金600 0 贷:银行存款 6000,那我这个月银行扣款6000元,可不可以直接做成借:应付职工薪酬-住房公积金6000元,借:银行存款6000元#出纳#
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