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我24年税务年报已经做了后发现24年有暂估成本30万,如果我25年4月做账把暂估成本冲回怎么做分录,后面税务年报需要更正吗?涉及这个成本冲会的的报税流程怎么操作?(有人说改往年的财务报表),我就想税务年报报了就报了,4月成本冲回后,4月的利润肯定大了,正常7月预缴第二季度企业所得税时候交税行不行#工业制造#
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请问申报缴纳的工会经费怎么做分录?#出纳#
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我想咨询一下初次办理银行承兑汇票流程,我们是从农行办理,银行回复说只有我们从企业网银先提交申请,缴存保证金后,银行才给走初次审核资料流程。这样对吗?不应该是银行审核通过我们有资格办理承兑,再存保证金吗?#出纳#
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汽车4s店,厂家返利体现在虚拟账户里,且只能用于抵减购车款。例如,虚拟账户收到返利金额5000,然后订购一辆50000的车,用上返利账户的5000,需要再支付45000,厂家开的增值税发票为45000,请问这种情况怎么做账务处理? #其他行业#
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7月份开了张增值税专用发票,当时税率没注意是开的百分之1,上个月发现错了我就红冲了重新开了张百分之三的,税费当时已经入库了,我问税务局客服她根我说更正第三季度的报表但是我改了之后申报不了#房地产#
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请问汇算清缴职工薪酬表的社保公积金数据是单位承担部分吗,还有就是从去年4月份开始0申报,有买社保但是没有做账的话,汇算清缴职工薪酬表的社保公积金数据要填全年去年的还是1-3月份的呢#其他行业#
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我们公司于2月份购入固定资产,供应商2月开票,我们进行了进项税抵扣并且申报了增值税,但是发票没入账,固定资产也未入账。到了3月份,金额有变,遂供应商开出红字发票,并按照正确的金额开出蓝字发票。申报3月份增值税时,申报表自动带出进项税转出数据。 请问我现在该如何进行账务处理呢?#其他行业#
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