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答疑老师:安叔老师
存在期初余额,在交纳社保或者发放工资的时候dai方金额与之前计提的不一致 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
可以查一下利润分配-未分配利润的明细账,可能调账了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
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这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
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公司是不是数电票试点纳税人 查看全部回复
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这个不需要计入固定资产 查看全部回复
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预收,预付是怎么形成的 查看全部回复
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和公司签的是劳务合同,按劳务报酬申报个税,需要开劳务发票 查看全部回复
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不需要,如果是需要安装的设备,在没安装好没达到预定使用状态时不计入固定资产,不计提折旧。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
看软件用途,管理用进管理费用,研发用进研发费用,生产设备用进制造费用 查看全部回复
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你是说金税盘吗?系统设置-商品编码里面选择 查看全部回复
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可以,写个说明附在凭证后面 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
计提 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 dai 其他应收款-社保个人部分 应交税费-个人所得税 银行存款(实发工资) 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项.在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账 查看全部回复
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答疑老师:wam
一般是当天的中间汇率 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应收款一镇 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借,在建工程215000 dai,原材料175000 dai,应付职工薪酬工资40000 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
业务真实 申报了个税 可以 查看全部回复
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通常这种开发区一般都是某级地方或者某个省份开设的一个特殊的区域,相当于税收洼地 查看全部回复
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公众号:会计宝
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