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答疑老师:哈哈老师
您好,你这个是什么问题? 查看全部回复
问答已结束!
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您好,这种情况可以在下次申报工资的时候提一起给员工申报了 查看全部回复
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你好,借管理费用/销售费用-租房税金 dai银行存款 查看全部回复
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您好,您说的没账是什么意思? 查看全部回复
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您好,申报的时候正常填写个人社保部分就成 查看全部回复
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你好,之前发生的成本,借应收账款-受让公司 dai工程施工(或者是成本类科目) 查看全部回复
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您好,房东不给你们开票,你们支付的房租费用正常记入到管理费用或者说销售费用,G只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
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您好,这种情况可以参考个税申报的来就成 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你好,首先福利费哪一栏在职工薪酬表,这个减少调整的金额,纳税调整表第30栏其他填调整的金额 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是23年申报了增值税,但是没入账吗 查看全部回复
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你好,这个月做账或者是下月初做账都是可以的,都是属于7月份的就行。 查看全部回复
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您好,企业承担,借营业外支出 dai银行存款 查看全部回复
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因经销商串货收取的罚款,通常不需要开票。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十六条规定,填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票,未发生经营业务一律不准开具发票 。经销商串货罚款是基于其违反制度的处罚,不属于增值税应税行为,也未发生经营业务,所以无需开具发票 。公司可开具收款收据等作为收款凭证,并附上处罚公告、经销商制度等相关资料,以便双方进行财务处理。 查看全部回复
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您好,普通发票不能抵扣进项税额 查看全部回复
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- 税务风险:根据《发票管理办法》规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应向付款方开具发票。你公司是实际提供交通服务业务的一方,属于法定的开票主体,若由事业单位A开票收款,会导致发票流、资金流与业务流不一致,可能被税务机关认定为虚开发票,面临罚款甚至刑事处罚等风险。同时,事业单位A取得与实际业务不符的发票,也存在无法抵扣进项税额和在企业所得税税前扣除的风险。 ? - 财务核算风险:会使你公司的财务账目与实际业务不匹配,影响财务报表的准确性和可比性,不利于公司内部财务管理和财务分析,也可能给后续的审计工作带来麻烦。 ? - 合同风险:合同签订方与实际服务提供方、发票开具方不一致,可能导致合同纠纷时责任界定不清。若出现服务质量等问题,客户可能依据合同向事业单位A主张权利,而事业单位A与你公司之间的款项支付等内部约定,可能无法对抗外部客户的主张,影响企业的商业信誉。 查看全部回复
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登录电子税务局 查看全部回复
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但是现在客户要求我们开发票,那我们可以给他们开吗?如果我们开了确认我们的收入了,我们再让商户给我们开发票只能冲成本,也不能少交增值税对吗?你们是小规模吗 查看全部回复
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您好,这种情况最好的方式让对方退回来,然后a公司打款 查看全部回复
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是银行扣的手续费还是劳务公司 查看全部回复
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7月份预付一年的房租计入预付账款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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