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答疑老师:杨老师
1月末是库存19000,还是成本19000? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果该批原材料开的是专票且是一般纳税人,要做进项转出,借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①借:应收账款322050 dai:主营业务收入285000(300000*95%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)37050(285000*13%)②借:主营业务成本200000 dai:库存商品200000 ③借:银行存款315609(322050*98%) 借:财务费用6441(322050*2%) dai:应收账款322050 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果不是经常发生的业务计入其他业务收入并结转其他业务成本 查看全部回复
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①借:管理费用-职工福利费10000 dai:应付职工薪酬-职工福利费10000;②借:应付职工薪酬-职工福利费10000 dai:库存商品9100 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)900[9100/(1-9%)*9%] 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
借:原材料 5 dai银行存款5万 发出 借:委托加工物资5 dai原材料 5 支付加工费 借:委托加工物资1.8 应交税费-应交增值税(进项税)0.234 dai:银行存款2.034 缴纳消费税 借:应交税费-应交消费税1。2 dai银行存款1.2 借原材料6.8dai委托加工物资6.8 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借所得税费用 125万 dai 应交税费 所得税 查看全部回复
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上面有填报要求么 查看全部回复
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收到去年的发票,可以在今年进行入账处理。费用小的可以列支到费用,金额大的可以就要通过以前年度损益调整进行核算。对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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借银行存款 dai其他收益/营业外收入 查看全部回复
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是提现回单? 查看全部回复
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相反方向冲了就行 查看全部回复
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借 管理费用-办公费1000 应交税费-应交增值税进项130 查看全部回复
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优惠券金额5元入营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
公司与车主签订车辆租用协议,车主收取租金.公司所付租金可以在所得税前扣除,但必须取得正式发票.因此,车主须到税务局申请开租赁业发票,缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加,并按"财产租赁所得"缴纳个人所得税. 查看全部回复
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员工借款时 借其他应收款 dai现金等 收到发票报销时借方根据发票内容借管理费用等 dai方其他应收款 查看全部回复
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财务会计借记零余额账户用款额度 dai财政应返还额度-财政授权支付 预算会计借记资金结存-零余额账户用款额度 dai资金结存-财政应返还额度 查看全部回复
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借 应付职工薪酬 工会经费 dai 库存商品 应交税费增值税销项税 查看全部回复
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