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小规模纳税人培训中心,3月份有一笔学费收入,先做了会计科目 借银行存款 3300 贷预收账款 3300 后收到发票会计分录为 借应收账款 3267.33 应交税费-销项税 32.67 贷预收账款 3300 到8月份我发现账上还有应收账款3267.33,这个应该怎么处理?#服务业#
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我们是本月发上月的工资,之前的余额是平的,7月发工资的时候A公司的工资在我们公司发的,社保还是在A公司扣的,以后都在我们公司交社保和发工资,是现在不平了,请问要怎么调整呢#初级#
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