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答疑老师:易老师
上面的那个25列没填 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:曹老师CPA
包括社保在内的 查看全部回复
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答疑老师:wam
你好,需要算上以前年度未弥补亏损 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
一般直接根据税金及附加上金额直接填列 查看全部回复
答疑老师:杨老师
合法的办法只有发放工资薪金或者公司分红 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,如果需要披露关联交易的情况,需要体现此笔交易 查看全部回复
答疑老师:清岚
你是说小规模开票是否需要缴纳企业所得税是吗 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
答疑老师:patience
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
所得税=应纳税所得额*15% 如果符合小微也可以享受小微企业政策 300万以内5% 查看全部回复
答疑老师:甘老师
小微企业应纳税所得额100万元以内,优惠后税率2.5%,100-300万优惠后税率5% 查看全部回复
白条是不是也是可以经过老板同意报销的,是的 查看全部回复
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答疑老师:小小
没有对应的成本票据或费用票据,说明存在利润,按275万的来算,您公司的税负也不会超过2.5%,缴纳的税金也不多 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:木言
根据实际入账,计入费用,汇缴时纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:许老师
增值税及附加税、企业所得税、财务报表 还会涉及印花税、环保税等小税种 查看全部回复
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企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
汇缴期间已经过了,是要做报表变更吗? 查看全部回复
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你好,是用本年累计数 查看全部回复
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