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答疑老师:夏老师
走更正申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以,但是需要更正申报报表 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,是用本年累计数 查看全部回复
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答疑老师:高老师
报表申报与汇算清缴没有先后关系,财务报表按年度申报就好 查看全部回复
答疑老师:patience
发票是23年冲红的,不影响22年汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
调整汇算清缴年报 查看全部回复
是按照利润总额*适用税率计算 查看全部回复
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红冲暂估,根据发票入帐 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
分支机构可以在当地申独缴纳企业所得税, 但是不享受小微企业政策 ,所得税税率直接25%,不建议分开,还是合并缴纳,然后总公司在分摊给分公司! 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
不想退是吗? 查看全部回复
答疑老师:李凤
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
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汇算已调整交过税,损益上就不用再调整了 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你经理的意思是申报的数据和12月份的数据对的上 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
哪里不明白 查看全部回复
是补贴类的吗? 查看全部回复
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有个弥补以前年度亏损表 查看全部回复
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是的,如果次年汇算清缴前发票还没回来,需要纳税调增。要补多少税得看公司属不属于小微企业,应纳税所得额是多少 查看全部回复
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20790只是销项税么还是含税总金额 查看全部回复
叫法不一样,本质是一样 查看全部回复
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