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答疑老师:西贝老师
修改一下备案就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
企业多补了22年好几个人的工资,等于说公司支出多了,怎么会要补企业所得税 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
需要把税务局核定的税种都申报了 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
购进的货物、劳务没有发票? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
在重新粘贴上去 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
这个一般都不征收 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
没有发票,成本税前是不能扣除的,还是要和对方公司沟通开票 查看全部回复
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你填过纳税调整明细表后,要回到主表,刷新 查看全部回复
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抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
115737.89-92590.31-12582.46=10565.12 查看全部回复
答疑老师:小小
在财务报表那可以找到不 查看全部回复
答疑老师:甘老师
在汇算清缴的“期间费用明细表”里分别填在销售费用下的业务招待费、管理费用下的业务招待费,按照招待费总额的60%和营业收入的0.5%孰低扣除 查看全部回复
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您 是说申报年度申报表吗? 查看全部回复
这个又没有标准,根据企业的实际情况去计算 查看全部回复
年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
如果能精确 尽量按照精确的来 你把收入填准确了 成本可以暂估 后期抓紧把账建起来 在去更正 查看全部回复
多预缴了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以的 查看全部回复
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没有收入,营业收入填0,成本填0 查看全部回复
公众号:会计宝
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