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答疑老师:王苗苗老师
意思是计提的金额有误,是么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
不可以 查看全部回复
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我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
答疑老师:李可可
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
有的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
1)实行查账征收的居民企业和在中国境内设立机构、场所并据实申报缴纳企业所得税的非居民企业,年度内与其关联方发生业务往来的,在报送年度企业所得税纳税申报表时,应当附送《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表(2016年版)》。 2)企业年度内未与其关联方发生业务往来,但符合《国家税务总局关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公告》(国家税务总局公告2016年第42号)第五条规定需要报送国别报告的,只填报《报告企业信息表》和国别报告的6张表。 企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
应纳所得税额÷不含税销售额x100% 查看全部回复
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个5万元是因这个购买收割机的补贴款,计入递延收益,随着收割机的折旧期间摊销到营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:patience
看税种鉴定里有没有企业所得税税种,有的话需要 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
不需要做分录的 查看全部回复
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这个保存还需要申报 查看全部回复
报送财务报表,资产负债表,利润表,现金流量表,股东权益变动表 查看全部回复
收据可以据实入账,只是企业所得税汇算清缴前要做纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:小小
做是可以做,如果有差异,后期去更正申报 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
基本的收入,成本,费用,亏损表 查看全部回复
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答疑老师:木言
问题不大,汇算清缴的时候填对就可以了 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
是的 查看全部回复
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
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固定资产有计提减值准备么 查看全部回复
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