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答疑老师:孙老师
主要是看浙江那边有没有开通异地就医直接结算 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
出租方税金:增值税(一般计税9%,简易计税5%)、增值税附加税、房产税(12%)、印花税(千分之一) 查看全部回复
答疑老师:杨老师
5989*(l一3%) 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
你准备要增资吗? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33 查看全部回复
答疑老师:归老师
你是要报21年的年报么? 查看全部回复
答疑老师:Yan
是的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
可以看一下,查询到的申报成功的信息和税务通知整改的所属期是不是同一时期 查看全部回复
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算 查看全部回复
答疑老师:易老师
直接去电子税务局 查看全部回复
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是不能经营性收款 查看全部回复
你们是公司查账征收企业得话,所得税汇算清缴,有收入不是0申报,是可以理解为年度汇总再申报,所得税多除少补 查看全部回复
答疑老师:Lucky
各省的电子税务局 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
不用填,带着财务章,法人章去你的开户银行,银行工作人员指导填写和盖章 10天之内 可能对方就是无密码支票(不确定,也有可能漏填) 查看全部回复
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答疑老师:李可可
加税点后支付金额是4125,假如取得发票,可以抵减企业所得税。假设在销售商品赠送时,折扣价是0,不考虑增值税。假如公司是小型微利企业,可以抵减企业所得税=4125*5%=206.25,假如是一般企业可以抵减企业所得税=4125*25%=1,031.25 查看全部回复
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电子税务局申报路径 步骤1:登录电子税务局,选择【我要办税】—【税费申报及缴纳】 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
税务局挂失 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果确实是属于23年的成本费用,可以入到23年的账里的。24年才支付款项,税务上一般没有问题的。 查看全部回复
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答疑老师:patience
要的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
需要把营业执照,法人身份证,工资花名册和公章法人章等带着去人社部分开户 查看全部回复
公众号:会计宝
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