正在加载...我们现在用待转金缴纳社保怎么做账#房地产#
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合同含税金额是30万,合同上对方要求开9%的专票,最后因为是小规模纳税人实际只开了3%的专票给对方,但开票总金额还是30万,其中这6%的税差,对方直接在工程款30万里面扣,对方就少付了这个6%的税差额。这种方式是合理的吗?如果合理,如何做会计分录,把应收款差额这部分冲平呢?#房地产#
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老师我单位是设计院,4月收到打印费发票已勾选认证,5月因税率错误我方开了红字信息表并收到正确蓝字发票。分录这样是对的吗?主营业务成本结转后是-27.47需要调吗? 4月 借:主营业务成本-打印费 970.87 应交税费-进项税额 29.13 贷:银行存款 1000 5月 借:主营业务成本-打印费 -970.87 应交税费-进项税额-29.13 贷:银行存款 -1000 借:主营业务成本-打印费 943.4 应交税费-进项税额 56.6 贷:银行存款 1000#建筑工程#
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老师比如这个冲红,比如在6月12号开了一个空调冰箱洗衣机的单子,然后在昨天顾客冰箱不要了退款了,我有货物登记现金登记,都有把账都做过去了,昨天说要退冰箱我把钱转给她了这个冲红怎么做呢#其他行业#
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无账的情况下,是怎么报税的,公司不做账,但是开票一般纳税人#其他行业#
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