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答疑老师:甘老师
1、先将余额转入未分配利润 借:本年利润 dai:利润分配——未分配利润 2.按利润总额的10%计提法定盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 dai:盈余公积 3.根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 dai:盈余公积 4.向股东分配利润 借:利润分配——未分配利润 dai、应付股利 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
你好,是的。 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
你好 查看全部回复
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肯定有存货明细表吧 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
还没动工,前期发生的费用计入相应的管理费用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
专票开得是你们单位的抬头么 查看全部回复
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你好,对的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
那他是不是你们的员工? 查看全部回复
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管理费用 劳务费 查看全部回复
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建设工程交易费通过工程施工科目核算 查看全部回复
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4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
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借:管理费用—车辆使用费3340.8 管理费用—税费—车船税360 应交税费应交增值税进项税额189.1 dai:银行存款3889.9 个人持发票报销,公司给他打款就好 查看全部回复
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是需要解决什么问题 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计入营业外支出 查看全部回复
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不属于,计入管理费用 查看全部回复
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什么意思,就是只转来8.13吗? 查看全部回复
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体现出来 查看全部回复
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调增后补交的所得税通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
政府会计固定资产的报废分录 1、处置固定资产,清理账面金额时: 借:待处理财产损溢 ? ? ? ? 固定资产累计折旧: ? ? ? dai:固定资产 2、确认以处置方式处理时: 借:资产处置费用 ? ? ? ?dai:待处理财产损溢 3、收到处置收入时: 借:银行存款 ? ? ? ?dai:待处理财产损溢 4、支付处置费用时: 借:待处理财产损溢 ? ? ? ? dai:银行存款 5、确认后计提上缴时: 借:待处理财产损溢 ? ? ? ? dai:应缴财政款 6、上缴财政时: 借:应缴财政款 ? ? ? ? dai:银行存款 查看全部回复
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借 应交税费 增值税 dai 主营业务收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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