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答疑老师:杨老师
福利费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
做法是错误的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果金额没有问题,又是实际业务,在支付时应付账款就平了 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
继续计提就可以 查看全部回复
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引进的技术计入无形资产 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果还有工资,可以下个月从工资中扣 查看全部回复
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不能了 查看全部回复
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装修费计长期待摊费用分期摊入管理费,排风管计入管理费用 其他 查看全部回复
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金额不是很大,可计入当期损益,销售费用或者管理费用 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
符合固定资产确认条件的,计入固定资产,固定资产分类:建筑物。不符合固定资产确认条件的,计入管理费用或长期待摊费用 查看全部回复
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借 库存商品 应交增值税进项税 dai 银行存款等 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
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红字冲销就行了 查看全部回复
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具体资料呢,比如满足收入条件没有 查看全部回复
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委托加工的成本,包括发出的材料,加工费这两部分 查看全部回复
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入库要根据实际收到货物时,不能凭空入库 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)。 若账务上已经结转到“应交税费-未交增值税”科目,则分录为: 借:银行存款 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
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借:管理费用,dai:其他应付款 借:其他应付款,dai:银行存款等科目 查看全部回复
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公众号:会计宝
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