登录/注册
答疑老师:小小
找回原来计提的那笔,冲减原来对应的科目 查看全部回复
问答已结束!
浏览:6112 0赞 0评论 收藏
货架的价值要是不高的话,可以做为低值易耗品 查看全部回复
浏览:7677 0赞 0评论 收藏
答疑老师:厚积薄发
可以自己选择 查看全部回复
浏览:4878 0赞 0评论 收藏
答疑老师:夏老师
完工投入使用需要结转固定。一期没有投入使用,可以继续归集相关的费用。在达到预订可使用状态时,转为固定资产。 查看全部回复
浏览:6591 0赞 0评论 收藏
1.资产负债率过高 查看全部回复
浏览:3918 0赞 0评论 收藏
记到,其他应收款中 查看全部回复
浏览:4695 0赞 0评论 收藏
办公用品做到管理费用 查看全部回复
浏览:5453 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
是什么票务系统呢 查看全部回复
浏览:5549 0赞 0评论 收藏
你好,需要做无票收入 查看全部回复
浏览:5694 0赞 0评论 收藏
从母猪怀孕到生产,所用的饲料,还有母猪的折旧 查看全部回复
浏览:4926 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
汽车么 查看全部回复
浏览:4307 0赞 0评论 收藏
什么意思呢 查看全部回复
浏览:4089 0赞 0评论 收藏
借:银行存款100 dai:预收账款100 赠送的可以做备查登记 消费100时 借:预收账款90.91 dai:主营业务收入100/110=90.91 查看全部回复
浏览:10113 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
是真实发生的业务不需要调整 查看全部回复
浏览:4321 0赞 1评论 收藏
前面1-2月份的账时每个月计提7000元工资,借:管理费用/销售费用 7000 dai:应付职工薪酬 7000 3月份发放工资时,借:应付职工薪酬14000 dai:银行存款,税务申报时,1、2月工资的所属期正常申报工资薪金7000元 查看全部回复
浏览:3742 0赞 0评论 收藏
有部分进项没有认证吗?还是认证了保留在申报表的期末留抵 查看全部回复
浏览:4064 0赞 0评论 收藏
如果二级科目是同一人,可以把其他应收款其他应付款科目进行调整 查看全部回复
浏览:9742 0赞 0评论 收藏
放到在产品 查看全部回复
浏览:5512 0赞 0评论 收藏
答疑老师:绾绾
退的是什么税 查看全部回复
浏览:4514 0赞 0评论 收藏
计提社保 借管理费用-社保(公司部分) dai应付职工薪酬-社保(公司部分) 计提工资 借管理费用-工资 dai应付职工薪酬-工资 发放工资 借应付职工薪酬-工资 dai其他应收款-员工社保(个人部分) ?? 应交税费-个人所得税 ?? 银行存款 缴纳个税 借应交税费-个人所得税 dai银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(公司部分) ?? 其他应收款-员工社保(个人部分) dai银行存款 查看全部回复
浏览:6106 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载