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答疑老师:小小
不正确 查看全部回复
问答已结束!
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账务处理放到应交税费-待认证进项税的科目,下个月认证了,再转到应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果是公司多年的烂账的。账务很乱,可以跟老板商量下,重新做最近1年的账务。也可以按照现在的银行存款余额调整正确,从现在开始跟银行是核对起来的。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
如果商户注册名是法人名字,那么这个发票可以税前扣除,如果不是,那要做纳税调整 查看全部回复
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有付款吗? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
发票什么时间开 查看全部回复
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可以计管理费用 查看全部回复
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答疑老师:高老师
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
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1.计提长投减值: 借:资产减值损失 dai:长投—减值准备 2.走公司管理流程批准核销 借:长投—减值准备 dai:长投 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
发票到了吗?是专票还是普通发票? 查看全部回复
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可以复印大爷的身份证复印件,你公司可以制定一些类似于不能取得发票的收据,给大家写上自己的名字即可 查看全部回复
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须将更换的零件售价在“加工修理修配发票”上一并填开 查看全部回复
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1.借管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工式薪酬 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款 借应付职工式薪酬 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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根据实际业务入帐 查看全部回复
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公户支付可以直接证明是与公司经营有关的业务,私户支付需要提供相关证据来证明与公司经营有关 查看全部回复
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按业务流程退货,跟着业务流程做会计处理,例如,退回来了货,借:应收账款 -113dai:应交税费-应交增值税(销项税)-13 主营业务收入-100 查看全部回复
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应记在工会这边的财务账上: 借:工会支出—职工活动支出 dai:银行存款 查看全部回复
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12月的本月合计是0 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
制造费用属于间接成本,是生产成本的一部分,但由于发生时无法直接分配到各个产品项目上,因此到了期末,应按一定的分配方法将其结转至生产成本中核算。 但也存在特殊情况,有些企业由于生产周期较长,制造费用不在每月进行结转,而是到了一定时期再进行结转分配,所以需要看你公司的情况来定 查看全部回复
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应交税费—应交增值税,应交税费—企业所得税,应交税费—资源税,应交税费—城市维护建设税,应交税费—教育费附加,应交税费—地方教育费附加,应交税费—房产税,应交税费—车船税,应交税费—资源税,应交税费—土地增值税等。 查看全部回复
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