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答疑老师:李伟老师
退回保证金,借其他货币资金dai其他应收款100 300如果是扣的手续费借财务费用等dai其他货币资金300 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好,计提 借:管理费用/主营业务成本 7100 dai:应付职工薪酬7100 发放:借:应付职工薪酬 7100 dai:银行存款 7000 应交税费-个人所得税100 缴纳个税:借:应交税费-个人所得税100 dai:银行存款100 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们平时准则做账用的是什么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
账务上正常折旧 查看全部回复
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有余额表示未支付的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,不需要的 查看全部回复
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一般计入财务费用 查看全部回复
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你们是施工方么 查看全部回复
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如果无法取得发票,可以在汇算清缴时调整即可,账务上冲销暂估, 查看全部回复
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暂估是把原先的暂估的分录全部红字后,按照发票正确金额重新入账,差额计入当期成本或费用 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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是的,应付职工薪酬-社保 -公积金 期末无余额表示已缴纳已计提 查看全部回复
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八月份的时候,借应交税费应交增值税销项税额4621.95 dai应交税费应交增值税进项税额3736.01 应交税费-未交增值税885.91 但是有留底税额4605.96抵减之后留抵税额3719.75元 九月份,借应交税费应交增值税销项税额11534.3应交税费-未交增值税18575.28 dai应交税费应交增值税进项税额30110.58 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
首先查找原因 查看全部回复
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车在谁的名义下 查看全部回复
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答疑老师:李可可
做其他业务收入 查看全部回复
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余额是在借方吗 查看全部回复
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抽成属于佣金 查看全部回复
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这个是收的什么钱 查看全部回复
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这个发票是什么时候开具的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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