登录/注册
答疑老师:归老师
可以直接按实际价款入账!或者退票重开 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5934 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
建专用帐户,专款专用,支出按财务报销审批审流程 查看全部回复
浏览:5909 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
把应收调至预收,应付调至预付 查看全部回复
浏览:6279 0赞 0评论 收藏
可以以你实际开票额或者实际收到的金额为准 查看全部回复
浏览:8590 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Yan
支付时 借 预付账款 dai 银行存款 收到发票 借 制造费用等 应交税费-应交增值税进项税额(如有) dai 预付账款 查看全部回复
浏览:8121 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
借银行存款dai实收资本 查看全部回复
浏览:6801 0赞 0评论 收藏
答疑老师:木言
现在收到2020年发票吗?原来怎么做的账? 查看全部回复
浏览:4644 0赞 0评论 收藏
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
浏览:8257 0赞 0评论 收藏
没有发票的成本一般通过暂估体现的,等发票来了之后冲暂估然后按发票再重新入一次账 查看全部回复
浏览:6307 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Leaf
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
浏览:3610 0赞 0评论 收藏
答疑老师:夏老师
可以 查看全部回复
浏览:6729 0赞 0评论 收藏
正常现象 查看全部回复
浏览:6177 0赞 0评论 收藏
冲减递延收益 查看全部回复
浏览:4554 0赞 0评论 收藏
如果属于上年的可以先计提进费用 查看全部回复
浏览:6617 0赞 0评论 收藏
可能是冲减管理费用过多导致的,应查明原因。这种情况是不正常的。 查看全部回复
浏览:10324 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小小
如果实在不想交,可以先预提一部分费用 查看全部回复
浏览:5209 0赞 0评论 收藏
可以同样用用友或金蝶这类软件 查看全部回复
浏览:5337 0赞 0评论 收藏
预提不用体现进项 查看全部回复
浏览:5486 0赞 0评论 收藏
一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
浏览:6017 0赞 0评论 收藏
小规模纳税人,不用应交税费-应交增值税-进项税额/销项税额,这个科目,只用应交税费-应交增值税 您有无票收入没做库存商品和销售收入是吗? 查看全部回复
浏览:7049 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载