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答疑老师:tammy老师
12月份月末先计提增值税, 借应交税费应交增值税销项 dai应交税费未交增值税 计提附加税就是 借税金及附加—城建税等 dai应交税费应交城建税等 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
建筑业 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款-专款专用 查看全部回复
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借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
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答疑老师:Yan
每月有支付工资必要费用等支出,不经营每月也要支付的,这些就可以消化 查看全部回复
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答疑老师:高老师
能拍照吗? 查看全部回复
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有净利润的不可以 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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可以入原材料 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
请问是货款吗 查看全部回复
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这个太笼统了,行业不同,地区不同,适用法规的细节也不同 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
按照合同法确认收入是遵循会计准则,是否开票只是代表是否产生纳税义务,怎么会导致报表不平呢 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
年末是要将本年利润结转到利润分配-未分配利润中去 查看全部回复
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下次提销项税时多提两分 查看全部回复
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21年付的租赁费借成本,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
如果事故大得造成车辆完全报废了,那么转固定资产清理,借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 然后借其他应收款 dai固定资产清理 等收到钱之后如果保险理赔的钱低于车辆剩余价值,那么差额入营业外支出 如果高于车辆剩余价值入营业外收入 查看全部回复
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不做 查看全部回复
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跨期的不能作废 查看全部回复
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是2021年的多计了,想在2022年回冲是吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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