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答疑老师:andy老师
如果是2020年的业务,以后能取得发票的话,可以先挂账:借:预付账款 dai:银行存款等 收到发票的话,借:应付职工薪酬-福利费 dai:预付账款 查看全部回复
问答已结束!
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你们是劳务派遣的员工还是自己的员工呢? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,年末,本年利润结转入利润分配,需做如下会计分录:借:本年利润dai:利润分配——未分配利润而此前企业的亏损是反映在“利润分配——未分配利润”账户的借方的。做了这个分录后,“利润分配——未分配利润”的dai方发生额与其借方发生额自然抵补。 查看全部回复
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您好,咱本年利润年末是亏损还是盈利? 查看全部回复
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你这个是退货还是罚款呢 查看全部回复
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公众号:会计宝
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