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答疑老师:王苗苗老师
在建工程是建造固定资产的归集过渡科目 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
给老板说清楚风险,公司发放工资不代扣代缴个税一旦被查会面临罚款,个人会被追缴个税 查看全部回复
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法人个人的发票不能入公司账 查看全部回复
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答疑老师:patience
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
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酒店还是原来的公司,对么 查看全部回复
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借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
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dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
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借:银行存款100 dai:其他应付款—代收水电费90 主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 实际支付代收的水电费时 借:其他应付款—代收水电费90 dai:银行存款90 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:应交税费-未交增值税 15860.38-1875.21 dai:银行存款 轧抵 营业外收入或其他收益 1875.21*5% 查看全部回复
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用于员工培训,进项税额不需要转出,借 管理费用-培训费 dai 原材料 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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分录是对的 查看全部回复
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报销暂未付款,是dai:其他应付款 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没有发票也要计入财务费用 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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处置固定资产 查看全部回复
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借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
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固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 卖掉的收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 固定资产清理借方余额的话转营业外支出 dai方余额转营业外收入 查看全部回复
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