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答疑老师:王苗苗老师
是征地补偿款还是什么 查看全部回复
问答已结束!
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借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,缴纳的税款和滞纳金,借 应交税费-未交增值税 营业外支出-滞纳金 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
涉及以前年度的损益 需要计入以前年度损益调整 以前年度损益调整 dai方红字营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,请详细描述一下你遇到的问题 查看全部回复
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答疑老师:patience
经营范围里有物业管理么 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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办公用品:管理费用-办公费 查看全部回复
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有误差不要紧,下月可以冲回或者再补提 查看全部回复
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转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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总公司银行对账单上没有付款这一笔么 查看全部回复
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9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
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你好,付钱的时候直接先 借:应付账款-xxx dai:银行存款/库存现金即可。 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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是什么原因退回呢 查看全部回复
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个税一般不会是负数的 查看全部回复
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可以补开发票的 查看全部回复
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付年度管理费,金额挺大的,建议先计入预付账款,然后每月摊销计入管理费用 查看全部回复
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可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
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费用发生时,借:研发支出-研发人员工资/研发材料等 dai:应付职工薪酬/原材料 费用化支出,月末结转 借:管理费用-研发费 dai:研发支出-研发人员工资/研发材料等 查看全部回复
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