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答疑老师:杨老师
多发的原因是什么? 查看全部回复
问答已结束!
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实际业务是不是退股?还是打款用途写错了? 查看全部回复
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是在建工程暂估入固定资产吗? 查看全部回复
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每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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答疑老师:patience
加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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机器的用途是什么,需要安装么 查看全部回复
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需要,记到税金及附加 查看全部回复
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只能抵扣税额 查看全部回复
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我觉得第一种比较合理 查看全部回复
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一般以做账的其他应付款余额为准,实际打款,备注为借款的后期可能会有还款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这个补贴是和你们的销售数量或者收入挂钩吗、 查看全部回复
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你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
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可以,预收账款不开票,可以确认收入 查看全部回复
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答疑老师:刘淑萍
这1%属于佣金的性质,应计入销售费用,会计分录如下 查看全部回复
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借 管理费用-工会经费 dai 应付职工薪酬-工会经费,借 应付职工薪酬-工会经费 dai 银行存款 查看全部回复
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其他应付款—法人挂账一百多万,可以从企业银行账上归还借支法人的钱 查看全部回复
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怎么既有未交还有留抵? 查看全部回复
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你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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