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答疑老师:patience
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问答已结束!
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月末,制造费用分摊到各个产品的成本上,借 生产成本-间接费用-制造费用 dai制造费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
负数发票和新开的发票都入账 查看全部回复
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是收到发票么,按发票金额全额入账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
核销劵的时候确认收入 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
税务那边是登记为两个不同的主体不同的税号? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
如果什么业务也没有, 可以暂不建账 ,但是都开业了 ,不可能没有任何业务!银行没有业务,现金不可能不发生业务! 查看全部回复
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对方发原材料给我们 我们原材料发票怎么入账 ?受托加工收到原材料没发票吧 查看全部回复
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要先弄清楚收到款项的用途是什么,是公司提供了活动举办服务还是什么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,做到七月账里 查看全部回复
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需要结转成本,有的软件可以自动结转,有的需要手动结转 查看全部回复
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在客户确认收货时确认收入,如果不开发票的话,借 其他应收款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。等到后期补开发票时,原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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可以补记收入 查看全部回复
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充值时,借 银行存款 dai预收账款,消费时 ,借 预收账款 dai 主营业务收入 查看全部回复
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有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
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只能根据银行账和银行对账单核对,找出差异 查看全部回复
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借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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请问一下内账需要计提折旧吧,是的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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