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答疑老师:杨老师
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答疑老师:patience
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借方 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,是可以的 查看全部回复
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开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
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账上计提的多一分,转营业外收入 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
暂估一笔费用, 借:管理费用等科目,dai:应付账款—暂估 查看全部回复
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暂估成本的会计分录 借:库存商品?,???dai:应付账款-暂估 借:主营业务成本 ?,?dai:库存商品 查看全部回复
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租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 第一步,借原材料等 dai应付账款 第二步,如果已支付,借应付账款 dai银行存款 第三步,如果已生产,转入生产成本和库存商品 第四步,如果已销售,借主营业务成本 dai库存商品 第五步,如果不是23年销售,需要通以前年度损益调整科目 查看全部回复
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因为4月结转的11279.65成本,没有对应的入库 查看全部回复
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应收应该是对应下家(客户),应付是对应上家(供应商) 查看全部回复
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剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
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你好,是要写分录么 查看全部回复
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借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
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借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
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公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
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借 银行存款 1.1w dai 应收股利1.1w 查看全部回复
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是出差发生的费用么,是的话计入管理费用-差旅费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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