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答疑老师:tammy老师
结转成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
房租发票是分开开的吗 查看全部回复
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两个项目现在都各自完成了一部分任务,然后开发票收取了这部分的钱,请问这个钱要怎么入账,要确认收入吗,还有人工、材料费要确认成本吗,已经完成了一部分,根据完工进度要确认收入和成本的 查看全部回复
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12月可以一次性折旧不?不可以 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
这个25年开的成本票实际发生的业务时间是24年的吗 查看全部回复
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答疑老师:李凤
借:银行存款? dai:递延收益 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借利润分配未分配利润 dai应交税费应交个人所得税 就成了 查看全部回复
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答疑老师:wam
不会,与项目相关的进入 查看全部回复
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借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
后续支出时用于冲减成本费用,是和日常生活相关的,借 递延收益 借 管理费用/销售费用等 负数 查看全部回复
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你好,那你还款的时候怎么做账的呀 查看全部回复
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可以补账 查看全部回复
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具体是哪个科目差的呢 查看全部回复
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无法收回来了嘛? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借应收帐款,dai主营业务收入,dai应交税费,应交增值税 查看全部回复
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丙方账务处理如下: 确认收入: - 依据与乙方签订的劳务承包合同,当具备收入确认条件时,应确认主营业务收入。 - 借:应收账款——乙方 150万 - dai:主营业务收入 150万(若为含税金额,需按适用税率分离出销项税额,如适用3%征收率,dai:主营业务收入 150÷(1 + 3%)万,dai:应交税费——应交增值税 150÷(1 + 3%)×3%万 ) 收到甲方代付款: - 收到甲方代乙方支付的劳务工资,此时应收账款减少。 - 借:银行存款 150万 - dai:应收账款——乙方 150万 查看全部回复
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借银行存款-2000 dai主营业务收入-1980.19 应交税费应交增值税销项税额-19.18 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
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质保金没付完的工程通常可以结转入固定资产。 查看全部回复
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房租由公司承担的,费用公司正常做 查看全部回复
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公众号:会计宝
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