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答疑老师:西贝老师
同学你好,是支付房租吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,以前年度损益调整(损益类科目) dai应交税费应交增值税进项税额转出 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
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同学你好,子公司要给经销商开发票吗 查看全部回复
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您好,有留抵税额咋还交税呢? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你查看是哪个项目不一致然后根据科目余额表核对 查看全部回复
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答疑老师:李可可
那可以不用付附件,摘要栏大概说明一下 查看全部回复
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对,这种情况就按照真实入账的8000来入账 查看全部回复
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同学你好,建议把预付科目换成其他应收款哈 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
我公司可以不处理账吗?实际不是公司的支出,不用做账务处理 查看全部回复
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属于当月的就需要当月计提 查看全部回复
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同学你好,可以预提房租,收到发票后冲销预提,然后按照发票入账即可 查看全部回复
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同学你好,样品是用来做什么呢? 查看全部回复
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你好,当时具体怎么错误的呢?做账做错了吗? 查看全部回复
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你好,就是摊销的费用,放在预付账款里面继续摊销就成了 查看全部回复
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第三方转回公司,第三方为什么转回公司 查看全部回复
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您好,这个没有要求,看单位内部规定 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
那发不发工资? 工资和有没有业务没有必然联系 查看全部回复
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如果是当月的凭证的话,可以采用红字更正法,用红笔把dai方的金额划掉 查看全部回复
这个账务处理的背后的业务是什么 查看全部回复
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他人是公司以外的人员吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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