正在加载...你好,我们公司出纳做的工资表里面,有一个12月转正工资没有发给人家,所以实际总工资比工资表多发了1442,然后这个1442做了一个费用报销单上来了,然后工资表里面代扣代缴的个人部分的保险呢,因为基数上调原因,他整个员工保险在1月份都没有缴纳的,所以我这个账,能帮我看下怎么做比较好#其他行业#
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老师你好,麻烦问下旧公司注销,旧公司的钱转入新公司,旧账户和新账户怎么做账#物业#
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老师,我之前10-11月工资个税算错了,社保公积金公司承担跟个人承担全部是他承担。当月缴纳,次月发工资全额扣除,分录我做错了,我现在要怎么调整呢,如果只是更正正确的工资表,扣多的个税汇算清缴,那分录要怎么调呢,还是怎么做才好#商业#
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老师好,1月做了未开票收入,2月客户又来开票,因为1月涉及银行存款和预收账款科目,我做红字凭证的时候,可不可以直接简化成主营业务收入负数,销项税负数,然后再做蓝字主营业务收入和销项税?#商业#
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