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答疑老师:Leaf
借:管理费用 dai:银存 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
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答疑老师:高老师
计入销售费用 借销售费用 dai库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
答疑老师:patience
人工支出,器材的折损费等 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
长期待摊费用 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
代开发票涉嫌虚开发票,不建议此操作 查看全部回复
答疑老师:木言
缴纳时 借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 其他应付款--社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时 借:管理(销售、制造)费用、生产成本 dai:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款--社会保险(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
真实业务的,没有影响 查看全部回复
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产生费用冲减预付款 查看全部回复
借应付账款-丙方,dai应收账款-乙方 查看全部回复
这样的说法不行 的, 你们转到私人帐户是什么用处呢 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好同学,分录正确的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
需要 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
这个没有固定的金额,按照子公司与母公司协商的价格开具发票入账,如果协商价格高那么母公司需要缴纳企业所得税,子公司入账价值高,月折旧额也高;如果协商价格低母公司亏损可以抵减企业所得税,但是子公司入账价值低,月折旧额也低 查看全部回复
一般是按照实际发生的业务来开发票,可以问一下客户为什么少开2万 查看全部回复
看能不能协商退票,重开90%发票。如果不能只能挂应收账款,将来做坏账处理 查看全部回复
答疑老师:venus老师
借应收账款 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:冯冯
这个是不是审计的时候?会计师调整的? 查看全部回复
答疑老师:刘老师
借,预收账款 dai,应收账款 查看全部回复
要补 查看全部回复
公众号:会计宝
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