登录/注册
答疑老师:patience
借 固定资产-房屋 1300 固定资产-电脑等办公设备 200 dai 银行存款700 应付账款800 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5520 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
是借款吗后期还会归还吗? 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
同学你好 查看全部回复
答疑老师:小小
你们研 发到一半的软件是进入研发支出的费用化支出还是资本化支出? 查看全部回复
如果你记到了长期待摊费用-开办费,那么需要摊销,如果你直接记到了管理费用-开办费是采用了一次性扣除,那么不再摊销 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
你好,是销售吗? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你启用了固定资产卡片模块吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是之前入错账了么 查看全部回复
浏览:5519 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
具体什么发票? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
计提时, 借:管理费用、销售费用 生产成本等, dai:应付职工薪酬-工资 (个人); 应付职工薪酬-职工公积金(单位承担); 2、发放工资时, 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-代扣公积金(个人承担); 3、缴纳社保 借:应付职工薪酬-职工公积金(单位承担); 其他应付款-代扣公积金(个人承担) dai:银行存款。 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:管理费用等科目 dai:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 dai:银行存款等科目 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
安装工人参与生产吗? 查看全部回复
正常你们要入账的,无论以现金或公账报销都可以 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
收到专票 借库存商品/费用 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:刘老师
可以,存在税收风险 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
你好 查看全部回复
对,记在往来款 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
这个可能会不一样,如果账错,更正就可以 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载