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答疑老师:张老师
之前没有dai记应付最好不要这样 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Alice老师
您好,应该根据用途来划分,比如教室课桌椅、教学设备等的折旧进主营业务成本,办公电子设备的折旧进管理费用 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
有的工资的人按照扣除应该公司承担的社保部分计算工资,然后正常记账即可 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你公司属于什么行业?主营什么? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,转出时: ? - 借:相关成本费用科目(如原材料、库存商品、管理费用等) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) ? 2.?期末结转增值税: ? - 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(未交增值税) ? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
申报增值税之前都可以 查看全部回复
答疑老师:patience
保险费有发票么,发票抬头是公司名称么 查看全部回复
属于上月的工资应该就上月做计提工资的分录 查看全部回复
收款 借:银行存款 dai:其他应付款 支付工资 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
看专票,如果是专票通常是可以抵扣 查看全部回复
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
因公出差的交通费发票 比如火车票 、飞机票 可以进行进项税额抵扣 , 需要做 应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
自然人销售二手车,持销售的二手车车辆行驶证原件及复印件,在二手车交易市场开具《二手车销售统一发票》。原车主是个人,然后购买方是个人,为什么不是法人本人,你需要问一下提供这张发票的人。 查看全部回复
答疑老师:易老师
按有发票一样, 查看全部回复
要 查看全部回复
答疑老师:高老师
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没有区别,只是第一个更正规 查看全部回复
答疑老师:清岚
请问您公司具体的业务是什么 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
这个看做账习惯,但大部分公司都会贴 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
支付借:预付账款dai:银行存款 暂估入库 借:库存商品dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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