正在加载...请问一下有张发票开票员税率开错了,发票联给个人拿去单位报销,因为在外地发票联拿不回来了,所以一直没有红冲开正确的税率发票。现在对方也联系不到,这个事情就一直没有处理,快年底了,也不知道要怎么办,请问老师这个要怎么处理#其他行业#
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未开票收入那个 我们公司是这样做的 您看我说的对不对? 就是 前期近公司账户的是某某单位 因为我不知道是否开票 就做 借:银行存款 贷:应收账款 -某公司 后期 我确认不开票的话 就做 借:应收账款-某公司 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 是这样吗?#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
一般纳税人进项小于销项月末转出未交增值税怎么做分录#其他行业#
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我们是小规模纳税人,款已付,发票未到,现在要报税,如何暂估成本做税前抵扣?#房地产#
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我们有一家公司只有七八月份经营了,也是七月份成立的,到了九月就没有流水了,然后七月份的发票,(房屋出租中介发票)现在十二月才开出来,那我们要怎么做账?十二月完全没有收支了#商业#
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2022年多计提了10000管理费用,当时做借:管理费用10000,贷:其他应付款10000,年末未发生,忘记年底红冲了,预计企业所得税汇算清缴前也不会发生。 现在2023年对于多计提的管理费用10000,怎么做会计分录呢,我们是用的小企业会计准则,并且预计汇算清缴后产生企业所得税,需要补缴,那么会计分录又怎么写呢? 年度财务会计报表已经申报,没有把一万改过来,如果做纳税调增后,这个会计报表还要改吗#其他行业#
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